Мобильная версия

100 вопросов по 1С

Вопрос: Как настроить макет печатной формы документа без конфигуратора?
Ответ: Администрирование - Макеты печатных форм, выбираем нужный макет и открываем его для просмотра и редактирования. Редактируем таблицу как нужно: исправляем текст, меняем шрифт, добавляем рисунки. Затем сохраняем с внесенными изменениями.

Вопрос: Применяется ли в БП 3.0 расчет амортизационной премии?
Ответ: В документе "Принятие к учету ОС" из раздела "ОС и НМА" на закладке "Амортизационная премия" можно сделать необходимые настройки.

Вопрос: Как сформировать реестр документов, чтобы получить общую сумму по ним?
Ответ: Список необходимых документов с отобранными полями и общую сумму по списку документов можно увидеть в универсальном отчете (Администрирование - универсальный отчет).

Вопрос: В панели разделов отсутствует раздел "Зарплата и кадры"
Ответ: Главное - Параметры учета - Зарплата и кадры; учет расчетов по зарплате и кадровый учет ведутся Во внешней программе (должно быть "В этой программе"). В карточке организации должна быть включена опция "Используется труд наемных работников".

Вопрос: Как правильно оформить проданный, но не отгруженный товар?
Ответ: Товар считается на ответственном хранении и размещается отдельно от товаров, находящихся на складском учете у продавца. Эти товары в БП можно перевести на 002 счет.

Вопрос: Ошибка при работе с сервисом 1С:Контрагент
Ответ: Очистить кэш в регистре сведений кэш программных интерфейсов. В открывшемся списке необходимо найти и удалить запись с URL "https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v7?wsdl" в колонке "Идентификатор".

Вопрос: Как в БП 3.0 пересчитать итоги регистров?
Ответ: Администрирование - Поддержка и обслуживание - Регламентные операции - Управление итогами и агрегатами.

Вопрос: Контроль отрицательных остатков на складе в интерфейсе "Такси".
Ответ: Администрирование - Настройка проведения документов -Разрешается списание при отсутствии на складе.

Вопрос: Как зарегистрировать транспортное средство в БП 3.0?
Ответ: Справочники - Налоги  - Транспортный налог - Регистрация транспортного средства. Ставка налога заполняется автоматически при заполнении реквизитов документа.

Вопрос: Как оформить подарочный сертификат сотруднику?
Ответ: Главное - Функциональность - Торговля - Подарочные сертификаты. Для реализации сертификата оформляется отчет о розничных продажах с розничного магазина. В документе заполняется закладка "Продажа сертификатов".

Вопрос: Что делать, если заблокированы регламентные операции по НДС?
Ответ: Меню - Все функции - Константы - Общая для юридических лиц(уплачивается налог на прибыль), ставится галочка, записать и закрыть.

Вопрос: Как принять к учету ОС Магазин?
Ответ: Занести в справочник "Номенклатура", оприходовать на субсчет 08.04, затем зарегистрировать "Принятие к учету ОС".

Вопрос: Что делать, если договор с контрагентом в рублях, а оплата в евро?
Ответ: Нужно завести несколько договоров в разных валютах и проводить между ними зачеты через документ "Корректировка долга". Вид договора в рублях - с покупателем, остальные - прочее (субсчет - 76.26).

Вопрос: Можно ли сделать ручную корректировку проводок в документе "Начисление зарплаты"?
Ответ: У данного документа отсутствует реквизит "Ручная Корректировка". Возможно сделать сторно документа и корректировать только нужные движения.

Вопрос: Сообщение "Печатная форма недоступна"  - при печати формы "Товарно-транспортная накладная 1Т".
Ответ: В реализацию вместо товара внесена услуга.

Вопрос: Как организовать учет расходования средств по корпоративной карте?
Ответ: Для корпоративной карты используется счет 55.04 в разрезе каждой карты. Денежные средства перечисляются с 51 счета на счет 55.04. Таким образом, выдаются подотчетные суммы. Любые расходы (кроме банковских) должны быть оформлены авансовым отчетом.

Вопрос: Как перевести счет на оплату в статус "оплачен" в автоматическом режиме?
Ответ: Статус счета изменяется, когда в банковской выписке указывается ссылка на счет. Самое главное - правильно указать договор.

Вопрос: По какой статье отразить пени не принимаемые к НУ, если организация не применяет ПБУ 18/02?
Ответ: Начисление пеней отражается не по Дт 91.02, а по Дт 99.01.1. В таком случае можно использовать специальную статью "Причитающиеся налоговые санкции" .

Вопрос: Что делать, если неверно рассчитываются страховые взносы в ПФР за ИП в первый год деятельности?
Ответ: В помощнике уплаты страховых взносов нужно проверить установку флага "Учитывать день регистрации при расчете суммы взносов за первый год деятельности". Для получения корректных сумм нужно сделать перепроведение регламентных операций по закрытию месяца.

Вопрос: Как при реализации отражать договоры с комиссионером (агентом) на продажу, чтобы движения проходили по счету 76.09?
Ответ: Для этой операции используется документ - Отчет комиссионера (агента) о продажах. Счет 76.09 нужно указать в отчете комиссионера по ссылке "расчеты" в поле "счета расчетов за товары".

Вопрос: Что делать, если ФСС НС не попадают на субконто "Страховые взносы"?
Ответ: Нужно произвести настройку соответствия статей затрат для отражения в учете налогов и отчислений с ФОТ, отличным от статьи затрат начисления. Настройка соответствия статей затрат производится в регистре сведений "Статьи затрат по страховым взносам".

Вопрос: Как автоматизировать заполнение строк 210-230 в декларации по налогу на прибыль?
Ответ: Строки 210-230 заполняются вручную. Здесь заполняются суммы начисленных налогов, согласно данным декларации за предыдущий налоговый период.

Вопрос: Что делать, если в БП 3.0 (базовая) не указывается статья доходов и расходов по 91 счету по операциям с валютой?
Ответ: Необходимо добавить недостающие статьи прочих доходов и расходов, а также правильно их заполнить.  Если статьи будут заполнены правильно, то в списке они будут отображаться с желтой точкой перед названием, будто бы они были добавлены не вручную, а предустановлены по умолчанию.

Вопрос: Как сделать сторно документа?
Ответ: Операции (бухгалтерский и налоговый учет) - Создать - Сторно документа. Если создавать новый документ, используя "Insert", то сразу создается операция и на выбор уже ничего не предлагается.

Вопрос: Оклад сотрудника изменился в середине месяца.
Ответ: В БП 3.0 не предусмотрено отслеживание даты изменения оклада в середине месяца. Для этого оклад нужно скорректировать вручную в документе "Начисление зарплаты".

Вопрос: В справке 2-НДФЛ перечисленный налог не совпадает с удержанным.
Ответ: В конфигурации БП 3.0 нет документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". Перечисление НДФЛ происходит автоматически при оформлении документа "Списание с расчетного счета".

Вопрос: Не заполняется 2-НДФЛ в разрезе ОКТМО/КПП. Как исправить?
Ответ: Эти показатели должны быть заполнены в параметрах организации. Необходимо какое ОКТМО/КПП выбрано в отчете 2-НДФЛ и какие суммы рассчитаны в отчете "Анализ налогов и взносов".

Вопрос: Для чего нужна колонка "Доп. расходы" в документе "Дополнительные расходы"?
Ответ: Общая сумма по документу "Доп. расходы" распределяется в проводках. В колонку "Доп.расходы" заполняется сумма, которая должна быть распределена в дополнение к распределенной сумме.

Вопрос: Как сделать настройку вида банковской выписки?
Ответ: Меню - Администрирование - Интерфейс - Редактировать реквизиты платежа списком.

Вопрос: Исчезла форма документа ТТН.
Ответ: Главное - Функциональность - Торговля - Доставка товара автотранспортом. При включенной функциональности, связанной с формлением документов по доставке автотранспортом, в документе "Реализация (акты, накладные)" доступны печатные формы "Транспортная накладная" и "Товаро-транспортная накладная". В этом случае, по гиперссылке "Доставка" можно указать реквизиты, необходимые для заполнения печатных форм, например адрес доставки, фамилию и номер удостоверения водителя и др.

Вопрос: При заполнении реквизитов валютного счета выдается сообщение: поле "вид счета" не заполнено.
Ответ: В карточке банковского счета кнопка Еще - Изменить форму. Далее установить флаг для поля "Вид счета".

Вопрос: В формах документов не отображаются статьи движения денежных средств.
Ответ: Администрирование - Параметры учета - Настройка плана счетов - Учет движения денежных средств - По статьям движения денежных средств.

Вопрос: После обновлений перестал работать полнотекстовый поиск.
Ответ: Необходимо обновить индекс полнотекстового поиска. Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - Регламентные операции. Полнотекстовый поиск данных - настроить - обновить индекс. После восстановления индекса последующее его обновление идет автоматически по умолчанию настроенными Регламентными операциями.

Вопрос: Как провести по 58 счету заем, выданный организацией-нерезидентом в валюте?
Ответ: В плане счетов нужно создать новый субсчет 58.03.1 "предоставленные займы в у.е." с видом учета по счету "валютный". Выдача займа отражается документом "Списание с расчетного счета" с операцией "прочее списание". Курсовая разница отражается при закрытии месяца. Возврат займа отражается документом "поступление на расчетный счет" с операцией "прочее поступление".

Вопрос: Как настроить установку времени проведения документов?
Ответ: Время может устанавливаться автоматически в зависимости от вида документа. Администрирование - Настройки программы - флаг "Время документов устанавливать автоматически". При необходимости время можно исправлять вручную.

Вопрос: Можно ли вывести информацию о счетах-фактурах в актах сверки расчетов с контрагентами?
Ответ: Можно. Для этого в акте сверке расчетов на закладке "Дополнительно" нужно поставить флаг "Выводить счета-фактуры".

Вопрос: Как отразить расходы ИП на предпринимательскую деятельность, которые он оплачивает лично из собственных средств?
Ответ: Для этого используется документ "Расходы предпринимателя" (раздел "покупки"). Документ не изменяет остатки ДС в кассе и на р/с, но расходы регистрируются в налоговом учете.

Вопрос: Что делать с авансовым НДС при переносе предоплаты на другой договор?
Ответ: После создания нового договора перенос аванса проводится документом "Корректировка долга" с операцией "перенос задолженности". Счет-фактура на аванс автоматически регистрируется в книге покупок и на основе этого НДС будет принят к вычету.

Вопрос: Пересчитывается ли автоматически оклад сотрудника, если сотрудник брал отпуск за свой счет?
Ответ: В документе "Начисление зарплаты" оклад сотрудника пересчитывается автоматически при изменении количества отработанных дней.

Вопрос: Есть ли в конфигурации отчет, с помощью которого можно контролировать сроки уплаты НДФЛ?
Ответ: Для этого в программе используется отчет "Контроль сроков уплаты НДФЛ" (Зарплата и кадры - зарплата - отчеты по зарплате). Отчет можно сформировать сводно или с разбивкой по сотрудникам.

Вопрос: Можно ли контролировать статус отгрузки по счету на оплату, выставленного покупателю?
Ответ: Если документ реализации введен на основании счета на оплату, то статус счета меняется автоматически по мере проведения документов. При необходимости статусы счетов можно менять вручную.

Вопрос: Как в БП 3.0 провести переоценку основного средства?
Ответ: Проводки по БУ и НУ оформляются через операцию вручную. Изменения в регистры сведений по ОС вносятся посредством документа "Изменение параметров амортизации ОС" (ОС и НМА  - Амортизация ОС - Параметры амортизации ОС).

Вопрос: Какие отчеты лучше использовать для анализа дебиторской и кредиторской задолженности?
Ответ: 1. Задолженность для целей НУ (Отчеты - налог на прибыль - регистры налогового учета - регистры учета состояния единицы налогового учета - Дебиторская и кредиторская задолженность) 2. Для целей БУ и НУ одновременно - стандартный отчет "Анализ субконто" с видами субконто "Контрагенты" и "Договоры".

Вопрос: В организации числится забор как основное средство. Ежемесячно начисляется амортизация. В сентябре 2016 его разобрали на материалы. Как оформить выбытие забора с учетом оприходования материалов в БП 3.0?
Ответ: Забор списывается документом "Списание ОС". Поступление материалов оформляется с помощью документа "Оприходование товаров". Для НУ стоимость материалов включается в состав внереализационных доходов.

Вопрос: Если возникла необходимость перенумеровать ПКО и РКО, то как провести автоматическую перенумерацию документов в журнале?
Ответ: Отчеты - Анализ учета - Экспресс проверка. В настройках нужно выбрать операции по кассе. Если программа увидит, что нумерация нарушена, то она предложит ее изменить автоматически.

Вопрос: В печатной форме Универсального передаточного документа не заполняется "К платежно-расчетному документу №"
Ответ: В табличной части счета-фактуры выданного должны быть заполнены реквизиты платежных документов. Их может быть несколько.

Вопрос: Каким образом ведется раздельный учет НДС в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Необходимо провести настройки в параметрах учета и в учетной политике организации. При раздельном учете предполагается, что сразу в документах поступлений входной НДС не принимается к вычету. Это будет сделано позже регламентной операцией после произведенного распределения НДС соответствующей регламентной операцией «Распределение НДС косвенных расходов».

Вопрос: Можно ли распланировать платежи от покупателей в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Главное - настройки - функциональность. На закладке "Расчеты" - планирование платежей от покупателя. Срок оплаты можно установить по ссылке "Расчеты" в документах реализация товаров и услуг.

Вопрос: Как правильно отразить расчет НДФЛ для иностранцев-нерезидентов, работающих по найму на основе патента?
Ответ: В карточке сотрудника по ссылке "налог на доходы" в разделе "статус налогоплательщика" указать: "Нерезидент, работающий по найму на основании патента". Также заполняются реквизиты уведомления на авансовые платежи по патентам. Авансовый платеж регистрируется документом "Авансовый платеж по НДФЛ". (Зарплата и кадры - Все документы по НДФЛ). Зарплата начисляется через документ "Начисление зарплаты".

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы НДС по счету-фактуре поставщика попал частично в книгу покупок и был учтен в стр.190 Декларации по НДС?
Ответ: В счет-фактуре полученном не выставляется галочка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», а формируется документ «Формирование записей книги покупок» и  в нем исправляется сумма так, как  нужно. Этот частично отраженный НДС и попадет в «Книгу покупок».

Вопрос: Если ли в БП 3.0 обработка для проведения отдельных документов?
Ответ: Все функции - Стандартные - Проведение документов

Вопрос: Как узнать кто работает с базой в данный момент, если пользователи подключаются удаленно и по сети?
Ответ: С помощью обработки "Активные пользователи" (Все функции - Стандартные - Активные пользователи)

Вопрос: Как узнать кто и когда изменял документы?
Ответ: С помощью журнала регистрации (Администрирование - Поддержка и обслуживание - Журнал регистрации)

Вопрос: Как быстро закрыть все окна в программе?
Ответ: Главное меню - Окна  - Все окна - Ctrl + А (выделяются все открытые окна) - закрыть окна

Вопрос: Как посмотреть все документы по определенной номенклатуре?
Ответ: С помощью полнотекстового поиска на Панели инструментов, введя наименование номенклатуры

Вопрос: Есть ли возможность сохранять позицию в списке просмотра документов и справочников ("при открытии восстанавливать позицию")?
Ответ: В списке по кнопке Еще - Изменить форму - Список, выставить галочку "запоминать текущую строку".

Вопрос: Можно ли использовать автоматическое формирование договоров с контрагентами?
Ответ: Справочники - Покупки и продажи - Шаблоны договоров

Вопрос: Как вывести дополнительную информацию в счет покупателю?
Ответ: В документе "счет на оплату" через ссылку "Реквизиты продавца и покупателя" - Дополнительные условия

Вопрос: Можно ли в задачи бухгалтера вывести напоминание об уплате периодических платежей?
Ответ: В форме платежного поручения можно установить периодичность по гиперссылке "Повторить платеж". Данные по необходимым оплатам в нужный срок будут отображаться в Календаре Бухгалтера.

Вопрос: Как перепровести документы в разрезе одного контрагента, чтобы "схлопнулось" сальдо по Дт и Кт?
Ответ: 1) из списка документов, отобрав по нужному контрагенту и вынеся кнопку "Провести" в форму списка. 2) через обработку "Групповая обработка справочников и документов" 3) Через список документов из карточки контрагента.

Вопрос: Как в программе можно проконтролировать отрицательные остатки?
Ответ: Для контроля используется отдельный отчет "Контроль отрицательных остатков" (раздел "склад")

Вопрос: Как поместить обратно на начальную страницу "список задач бухгалтера"?
Ответ: Главное меню - вид - настройка начальной страницы. Список задач из доступных форм можно добавить в правую колонку начальной страницы. Чтобы вернуться к стандартному виду начальной страницы (вид - настройка начальной страницы - еще - установить стандартные настройки)

Вопрос: Как правильно в программе отразить покупку по одной номенклатуре и продаже ее как другой?
Ответ: Для операции используется документ "Комплектация номенклатуры" (склад - комплектация номенклатуры) При продаже будет списываться комплект.

Вопрос: Можно ли отразить в программе одну и ту же номенклатуру в разных единицах измерения?
Ответ: Для выполнения данной операции используется документ "Комплектация номенклатуры" (склад - комплектация номенклатуры)

Вопрос: В карточке расчетного счета появилась странная валюта. Можно ли изменить валюту при создании расчетного счета банка?
Ответ: Валюта зависит от кода символов  с 6 по 8 расчетного счета банка.

Вопрос: Как искать ошибку, если в реестре при списании с расчетного счета по уплате налога не показываются налогоплательщики НДФЛ?
Ответ: Включение в реестр происходит по данным регистров: "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", "Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению". Для анализа данных в Универсальном отчете строится отчет по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"

Вопрос: Как учитывать не зарплатные операции НДФЛ для корректного попадания данных в форму 6-НДФЛ?
Ответ: В Бухгалтерии предприятия 3.0 прочие доходы отражаются документом "Операции учета НДФЛ" (раздел "Зарплата и кадры")

Вопрос: Можно ли применить добавление статей затрат к группам номенклатуры и использовать их в табличных частях документов?
Ответ: С помощью обработки "Групповое изменение реквизитов" с отбором по группам можно заполнить значения для номенклатуры поля "статья затрат". При добавлении новой номенклатуры заполнять это поле.  Или в справочнике "статьи затрат" устанавливается "использовать по умолчанию" конкретный документ, затем делать нужные документы только по определенной группе. Затем поменять и далее по другой группе.

Вопрос: При создании у контрагента нового банковского счета появляется надпись "Номер счета или банк введен некорректно"
Ответ: Контрагенты заполнены вручную с ошибками по банковским счетам. Заполненные через ИНН ошибки связаны с недействующими банками. Пока ошибки не исправить записи останутся "по-красному"

Вопрос: Не получается ввести номер ГТД и страну происхождения?
Ответ: Главное - Функциональность - Запасы - Импорт товаров

Вопрос: Почему в документе "Реализация товаров и услуг" нет поля "склад"?
Ответ: Если включена опция ведения учета по складам, но в документе поле "Склад" не отображается, это значит, что в справочнике "Склады" внесен всего один элемент, а не несколько. Такое же можно сказать, например, об организациях и номенклатурных группах.

Вопрос: Почему не заполняется субконто "партии"  по счету 41 при проведении документа "Поступление товаров и услуг"?
Ответ: Если в учетной политике установлен способ учета МПЗ "По средней", то субконто "партии" не заполняется.

Вопрос: Если появилось сообщение "Нет базы распределения прямых расходов"
Ответ: Для правильного закрытия периода по информации производственных счетов нужно обязательно использовать и заполнять субконто "Подразделение"

Вопрос: Как отразить операции по депозиту в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Эта операция связана с переводом денежных средств. Для размещения ДС на депозит используется документ "Списание безналичных ДС" с операцией "прочее списание" или "прочие расчеты с контрагентами". При перечислении финансов на депозит получается проводка Дт55.03 Кт 51. Возврат депозита оформляется документом "поступление на расчетный счет", формируется проводка Дт51 Кт55.03. Начисление процентов также отражается документом "Поступление на расчетный счет", формируется проводка Дт51 Кт91.1

Вопрос: Есть ли в конфигурации помощник по подбору документа для хозяйственной операции?
Ответ: В конфигурации есть функция, которая с помощью корреспонденции счетов по хозяйственным операциям позволяет определить нужный для создания документ. Главное - операции - ввести хозяйственную операцию.

Вопрос: Как отразить получение субсидии в 1С:Бухгалтерия предприятия 8"?
Ответ: Получение субсидии отражается проводкой Дт76.09 Кт86.01 через операцию БУ и НУ. Поступление финансов на расчетный счет организации отражается проводкой Дт51 Кт76.09 через документ "поступление на расчетный счет" с операцией "прочие расчеты с контрагентами".

Вопрос: Как в конфигурации отразить учет туристических путевок?
Ответ: Расходы на путевку причисляются к прочим расходам. Дт76.05 Кт51 - отражение оплаты тур путевки поставщику. Чтобы принять тур путевку к учету нужно сформировать проводку Дт50.03 Кт76.05. В программе эта операция отражается документом "Поступление денежных документов" ("банк и касса" - "денежные документы")

Вопрос: Как сформировать универсальный корректирующий документ в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: УКД - это печатная форма документа "Корректировка реализации" (раздел "продажи"). Корректировка реализации создается на основании документа реализации, который необходимо откорректировать. Вид осуществляемой операции - корректировка по согласованию сторон.

Вопрос: Как перевести товары в материалы в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: При поступлении товаров в организацию оформляется документ "Поступление товаров и услуг" с операцией "товары". Товары поступают на счет 41.01. Для перехода к операции перевода товаров в материалы используется документ "Перемещение товаров". В результате проведения документа будет сформирована проводка Дт10.01 Кт41.01

Вопрос: Как распечатать ПКО за период, не заходя в каждый документ, в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: В журнале кассовых документов, удерживая клавишу CTRL нужно отметить необходимые документы, затем "Печать - кассовый ордер"

Вопрос: Можно ли в Бухгалтерия предприятия 3.0 строить графики по определенным операциям?
Ответ: Отчеты в виде графиков находятся в разделе "Руководителю". Таким образом, по различным разделам программы можно сформировать соответствующие диаграммы и графики.

Вопрос: Можно ли в Бухгалтерия предприятия 3.0 разобрать продукцию на запчасти для дальнейшего использования полученных материалов?
Ответ: Для этого можно использовать документ "комплектация" (разукомплектация). Данную операцию можно провести с номенклатурой 10, 41 и 43 счетов.

Вопрос: Как отразить списание инвентаря со счета МЦ.04 в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Для выполнения данной операции используется документ "Списание материалов из эксплуатации" (раздел "склад")

Вопрос: Как в Бухгалтерия предприятия 3.0 отразить выставление отгрузочных документов филиалу?
Ответ: В справочнике "контрагенты" нужно завести 2 контрагента: головной контрагент (юр.лицо) и филиал (обособленное подразделение). Для отгрузочных документов - в шапке указывается головное предприятие. По ссылке "Доставка" в нижней части документа "реализация товаров и услуг" нужно выбрать второго контрагента для грузополучателя.

Вопрос: Как отразить операции по благотворительности в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: При отражении оплаты в банковской выписке указывается счет учета 76, вид договора - прочее. В составе расходов (91.02) на основании заключенного договора отражается документом "операция, введенная вручную"

Вопрос: Как отразить сводный счет-фактуру от имени двух продавцов?
Ответ:  Два документа "Поступления", в обоих посредник с видом договора "С комиссионером (агентом) на закупку".  В первом документе указывается "Составлен от имени" и имя поставщика , но реквизиты счета-фактуры не вводятся и галка "Зарегистрировать" не нажимается.
 Во втором документе заполняется  "Составлен от имени" и имя поставщика  и регистрируется счет-фактура. Потом по гиперссылке нужно перейти в сам счет-фактуру и в строке "Документ основания" нажать "Изменить" и подобрать первое оприходование услуг. Чуть выше поле " Составлен от имени" - туда тоже добавляется контрагент из первого документа.
Таким образом, сумма счета-фактуры будет общей (из двух поступлений), а в Книге покупок в графе 9 будут фигурировать и основные контрагенты, а рядом в графе 11 посредник.

Вопрос: Как отражается нормирование рекламных расходов в налоговом учете?
Ответ: В течение года программа все нормирует и считает сама. Но что делать, если появляется сальдо на конец года? Операция "Реформация баланса" делает проводку в НУ Дт84.02 Кт44 и все закрывается.

Вопрос: Как отразить поступление претензии от покупателя в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: В договоре везде должен быть проставлен счет 76.02, чтобы он подставлялся автоматически в документы. Поступление претензии отражается документом "Акт выполненных работ", который формирует проводку Дт91.02 Кт76.02. Оплата претензии отражается документом "Списание с расчетного счета" с операцией "оплата поставщику". При этом формируется проводка Дт76.02 Кт51

Вопрос: Как отразить продажи через интернет-магазин в Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Последовательность оформления продажи:  
1. Счет на оплату покупателю            
2. Реализация (акт, накладная)               
3. Приход ДС от покупателя "поступление на расчетный счет"       

Вопрос: Какой вид операции выбрать при оплате по договору ГПХ для организации на УСН 15%?
Ответ:  Если оплату производит ИП, то операция указывается как "прочее списание". Если оплату производит организация, то используется отдельная операция "Перечисление сотруднику по договору подряда"

Вопрос: Не получается выбрать код операции 26 в счете-фактуре выданном по НДС на экспорт для раздела 9 Декларации по НДС.
Ответ: По методическим рекомендациям в счет-фактурах на экспорт проставляется код 01. Чтобы в раздел 9 попала данная операция под кодом 26, нужно создать документ "отражение начисления НДС" (раздел "операции" - НДС - отражение начисления НДС)               

Вопрос:  Как отразить начисление дивидендов в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ:   Доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов, и суммы исчисленного и удержанного налога с этих доходов для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры - НДФЛ - Все документы по НДФЛ - кнопка Создать -Операция учета НДФЛ).

Вопрос:  В документе "счет-фактура полученный" нет флажка "Отразить вычет НДС датой покупки"
Ответ:  Если в учетной политике установлен "раздельный учет НДС на счете 19", то в счете-фактуре полученном флажок "отразить вычет НДС датой покупки" отсутствует.

Вопрос:  Как отразить начисление по договору подряда в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ:   Нужно создать начисление,в котором в реквизите Страховые взносы выбрать Договора ГПХ (в этом случае ФСС считаться не будет)
Проводку на счет отличный от 70 сделать не удастся, поэтому если необходимо задолженность по ГПХ учитывать на счете 76 (или 73), то придется сделать ручную операцию Д76 К70 и сделать расходы в регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате".

Вопрос:  Каким документом отразить начисление штрафов в БП 3.0?
Ответ:  Начисление штрафов отражается документом "Операция, введенная вручную" (Операции - бухгалтерский учет - операция, введенная вручную)

Вопрос: Как в БП 3.0 настроить резервное копирование рабочей базы?
Ответ: Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - Резервное копирование и восстановление. В процессе настройки необходимо определить каталог, куда будут сохраняться резервные копии информационной базы

Вопрос: Как провести поиск задвоенных элементов информационной базы?
Ответ: Для данной операции используется обработка "Поиск и удаление дублей" (Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - поиск и удаление дублей)

Вопрос: Как получить доступ ко всем опциям программы?
Ответ: Главное меню (стрелка в верхнем левом углу экрана) - Сервис - Параметры, затем Главное меню - Все функции

Вопрос: Как провести выгрузку реквизитов организации для отправки контрагенту?
Ответ: В карточке организации - кнопка "Реквизиты", затем нужно выбрать "отправить по почте" и определить формат для файла вложения (документ word, таблица excel или pdf)

Вопрос: Есть ли в БП 3.0 отчет для сравнения режимов налогообложения?
Ответ: В конфигурации есть отчет, с помощью которого можно определить наиболее выгодный режим налогообложения (Руководителю - планирование - сравнение режимов налогообложения)




 















































'inseco:9may' is not a componentИНТЕХ

купить, программ, 1С, 1, С, в, Егорьевске, Московской, бухгалтерия, предприятие, продукт, 2, 3, 8, 7, 10, 11, 5, 0, торговля, склад, зарплата, кадры, управление, персонал, настроить, обучение, на, курсы, компьютерный, центр, ООО, ИНТЕХ, учет, производство, ERP, УПП, УТ, ЗУП, упрощенка,  документооборот, розница, небольшая, фирма, деньги, скачать, сопровождение, внедрить, обновить, обучить, франчайзи, организация, поддержка, сертифицированный, аттестованный, компьютер, Егорьевск, Москва, область, Воскресенск, Шатура, Ликино, Коломна, Рошаль, Бронницы, Шувое, Куровское, Луховицы, ЭЦП, отчетность, ИТС, электронный, архив, автоматизация, оперативный, техподдержка, телефон, Интернет, аренда, автосервис, магазин, бухфон, горячая, линия, битрикс, версия, лицензия, линк, релиз, сайт, фреш, ЦСО, ЭДО, яндекс, карта. купить, программ, 1С, 1, С, в, Егорьевске, Московской, бухгалтерия, предприятие, продукт, 2, 3, 8, 7, 10, 11, 5, 0, торговля, склад, зарплата, кадры, управление, персонал, настроить, обучение, на, курсы, компьютерный, центр, ООО, ИНТЕХ, учет, производство, ERP, УПП, УТ, ЗУП, упрощенка,  документооборот, розница, небольшая, фирма, деньги, скачать, сопровождение, внедрить, обновить, обучить, франчайзи, организация, поддержка, сертифицированный, аттестованный, компьютер, Егорьевск, Москва, область, Воскресенск, Шатура, Ликино, Коломна, Рошаль, Бронницы, Шувое, Куровское, Луховицы, ЭЦП, отчетность, ИТС, электронный, архив, автоматизация, оперативный, техподдержка, телефон, Интернет, аренда, автосервис, магазин, бухфон, горячая, линия, битрикс, версия, лицензия, линк, релиз, сайт, фреш, ЦСО, ЭДО, яндекс, карта,

Обновление 1С, управленческий учет, бухгалтерский учет

Наша компания также занимается разработкой собственных программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8». 

В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.
Наша компания опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей деятельности.
Компания хорошо организована, в ней четко распределены обязанности, процедуры, соблюдается технология работы, имеются оперативные инструкции, документированные и известные всему персоналу, существуют отработанные процедуры контроля выполняемых работ и, конечно, профессиональный и хорошо обученный персонал, способный качественно выполнять свою работу.